DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Lista de despesas

Dados atualizados em: 05/12/2025 - 10:17:43 Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Valor R$ Fase Ações
01/08/2025 01080009
MARCUS JOSE ALENCAR LIMA
00 - CAMARA MUNICIPAL

CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS AO VEREADOR MARCUS JOSE ALENCAR LIMA, QUE FARÁ VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 04 E 05 DE AGOSTO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO CEARA - DETRAN E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO - SDA.

R$ 2.400,00 LIQUIDADO
31/07/2025 08070001
CONSERV CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
00 - CAMARA MUNICIPAL

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.

R$ 2.499,99 LIQUIDADO
31/07/2025 31070001
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
00 - CAMARA MUNICIPAL

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 04020002

R$ 30.000,00 EMPENHADO
31/07/2025 02010024
BANCO DO BRASIL S/A
00 - CAMARA MUNICIPAL

RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS, TAXAS E DEMAIS SERVIÇOS BANCÁRIOS OPERACIONALIZADO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL.

R$ 38,07 LIQUIDADO
31/07/2025 07070002
ATAMAI DA SILVA MACEDO
00 - CAMARA MUNICIPAL

CONTRATAÇÃO DO SERVIÇOS DE FILMAGEM, TRANSMISSÃO AO VIVO, GRAVAÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO, MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DO PLENÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBALHA CEARÁ. EM COMPLEMENTAÇÃO AO NOTA DE EMPENHO Nº 07040002

R$ 6.050,00 LIQUIDADO
31/07/2025 31070001
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
00 - CAMARA MUNICIPAL

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 04020002

R$ 2.898,53 LIQUIDADO
31/07/2025 02010021
INSTITUTO DE MEDICINA BEZERRA ALVES LTDA
00 - CAMARA MUNICIPAL

PAGAMENTO DE DESPESA

R$ 1.241,66 PAGO
31/07/2025 01040005
F O DOS SANTOS SERVIÇOS E ASSESSORIA
00 - CAMARA MUNICIPAL

PAGAMENTO DE DESPESA

R$ 15.625,00 PAGO
31/07/2025 02010024
BANCO DO BRASIL S/A
00 - CAMARA MUNICIPAL

PAGAMETNO DE TARIFAS

R$ 38,07 PAGO
31/07/2025 10070001
ART COMERCIO E SERVICO LTDA
00 - CAMARA MUNICIPAL

PAGAMENTO DE DESPESA

R$ 300,00 PAGO
30/07/2025 30070001
DORIVAN AMARO DOS SANTOS
00 - CAMARA MUNICIPAL

CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS AO VEREADOR PRESIDENTE, DORIVAN AMARO, QUE FARÁ VIAGEM NOS DIAS 31/07 E 01/08/2025 À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, COM O INTUITO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, INSTITUTO DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL, SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E AO MINISTÉRIO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

R$ 3.400,00 PAGO
30/07/2025 05060001
INSTITUTO ANTONIA ROQUE DOS SANTOS DA SILVA
00 - CAMARA MUNICIPAL

PAGAMENTO DE DESPESA

R$ 1.480,00 PAGO
30/07/2025 28050001
PLENUS - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTABILIDA
00 - CAMARA MUNICIPAL

PAGAMENTO DE DESPESA

R$ 6.950,00 PAGO
30/07/2025 02010024
BANCO DO BRASIL S/A
00 - CAMARA MUNICIPAL

RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS, TAXAS E DEMAIS SERVIÇOS BANCÁRIOS OPERACIONALIZADO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL.

R$ 38,07 LIQUIDADO
30/07/2025 30070002
JOÃO ILANIO SAMPAIO
00 - CAMARA MUNICIPAL

CONCESSAO DE DUAS DIÁRIAS EM FAVOR DO VEREADOR JOAO ILANIO SAMPAIO, QUE FARÁ VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, NOS DIAS 31/07 E 01/08, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, INSTITUTO DE PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO NACIONAL, SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL E A ASSESSORIA ESPECIAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES E FEDERATIVOS.

R$ 3.000,00 LIQUIDADO
30/07/2025 30070001
DORIVAN AMARO DOS SANTOS
00 - CAMARA MUNICIPAL

CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS AO VEREADOR PRESIDENTE, DORIVAN AMARO, QUE FARÁ VIAGEM NOS DIAS 31/07 E 01/08/2025 À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, COM O INTUITO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, INSTITUTO DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL, SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E AO MINISTÉRIO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

R$ 3.400,00 LIQUIDADO
30/07/2025 24070001
52.069.241 VANDESON ARAUJO DE BRITO
00 - CAMARA MUNICIPAL

SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA DE CARPETE DO PLENARIO LEGISLATIVO E ESTOFADOS DA RECEPCAO GERAL E DOS GABINETES DOS VEREADORES, CONFORME ORDEM DE SERVICOS Nº 2407001/2025

R$ 5.000,00 LIQUIDADO
30/07/2025 30070001
DORIVAN AMARO DOS SANTOS
00 - CAMARA MUNICIPAL

CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS AO VEREADOR PRESIDENTE, DORIVAN AMARO, QUE FARÁ VIAGEM NOS DIAS 31/07 E 01/08/2025 À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, COM O INTUITO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, INSTITUTO DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL, SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E AO MINISTÉRIO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

R$ 3.400,00 EMPENHADO
30/07/2025 02010024
BANCO DO BRASIL S/A
00 - CAMARA MUNICIPAL

PAGAMETNO DE TARIFAS

R$ 38,07 PAGO
30/07/2025 02010021
INSTITUTO DE MEDICINA BEZERRA ALVES LTDA
00 - CAMARA MUNICIPAL

SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE SAUDE E SEGURANCA NO TRABALHO (SST), NAS AREAS DE ENGENHARIA DE SEGURANCA E MEDICINA NO TRABALHO PARA CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES DISPOSTAS PELO ESOCIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE

R$ 1.241,66 LIQUIDADO
30/07/2025 30070002
JOÃO ILANIO SAMPAIO
00 - CAMARA MUNICIPAL

CONCESSAO DE DUAS DIÁRIAS EM FAVOR DO VEREADOR JOAO ILANIO SAMPAIO, QUE FARÁ VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, NOS DIAS 31/07 E 01/08, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, INSTITUTO DE PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO NACIONAL, SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL E A ASSESSORIA ESPECIAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES E FEDERATIVOS.

R$ 3.000,00 EMPENHADO
30/07/2025 09070001
FRANCISCA ELIZABETH PINTO LOPES
00 - CAMARA MUNICIPAL

PAGAMENTO DE DESPESA

R$ 793,80 PAGO
30/07/2025 30070002
JOÃO ILANIO SAMPAIO
00 - CAMARA MUNICIPAL

CONCESSAO DE DUAS DIÁRIAS EM FAVOR DO VEREADOR JOAO ILANIO SAMPAIO, QUE FARÁ VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, NOS DIAS 31/07 E 01/08, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, INSTITUTO DE PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO NACIONAL, SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL E A ASSESSORIA ESPECIAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES E FEDERATIVOS.

R$ 3.000,00 PAGO
30/07/2025 01040005
F O DOS SANTOS SERVIÇOS E ASSESSORIA
00 - CAMARA MUNICIPAL

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA, COORDENAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPORTE AS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA DA CÂMARA MUNICIPAL DO BARBALHA/CE

R$ 15.625,00 LIQUIDADO
30/07/2025 16070001
FRANCISCA ELIZABETH PINTO LOPES
00 - CAMARA MUNICIPAL

PAGAMENTO DE DESPESA

R$ 1.912,50 PAGO
30/07/2025 13050001
PLENUS - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTABILIDA
00 - CAMARA MUNICIPAL

PAGAMENTO DE DESPESA

R$ 10.990,00 PAGO
29/07/2025 29070001
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA
00 - CAMARA MUNICIPAL

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE, CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº 2807001/2025.

R$ 3.387,60 EMPENHADO
29/07/2025 02010022
SOERGO SEGURANÇA - LTDA
00 - CAMARA MUNICIPAL

PAGAMENTO DE DESPESA

R$ 19.398,39 PAGO
29/07/2025 02010006
FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSOR PARLAMENTAR
00 - CAMARA MUNICIPAL

PAGAMENTO DE DESPESA

R$ 22.972,40 PAGO
29/07/2025 02010013
INTGEST- INTELEGENCIA E GESTAO TECNOLOGIA LTDA
00 - CAMARA MUNICIPAL

PAGAMENTO DE DESPESA

R$ 2.820,00 PAGO

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