Informações do empenho
Número do empenho: 01100019
Data: 01/10/2024
Valor: R$ 7.000,00
Fornecedor: CARLOS ANDRE FEITOSA PEREIRA
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA
Natureza: 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Informações do orçamento
Categoria econômica: CMB
Orgão: 00 - CAMARA MUNICIPAL
Unid. orçamentária: 00.00 - CAMARA MUNICIPAL
Proj. atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
Natureza: 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Função: 01 - LEGISLATIVA
Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS A SER CONCEDIDA AO VEREADOR DESTINADA A FAZER FACE COM AS DESPESAS QUANDO NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES PARLAMENTAR, TAIS COMO: PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES E VISITAS EM COMUNIDADES RURAIS, BAIRROS, DISTRITOS, VILA E LUGAREJOS, FISCALIZANDO A APLICAÇÃO DOS RECURSOS PUBLICOS, BEM COMO PARA CUSTEIOS DA DESPESAS COM DESLOCAMENTO A SEDE MUNICIPAL PARA PARTICIPARDA SESSÕES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL, FUNDAMENTADO NA RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DE Nº 02/2022 DE 18 DE JANEIRO DE 2022.
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