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Lista de despesas extra

Dados atualizados em: 02/07/2024 - 13:35:06 Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
R$ Valor Ações
EMPENHO: 31080017 DATA: 31/08/2023
SABRINA DOS SANTOS FERREIRA SILVA
00 - CAMARA MUNICIPALCMB

REFERENTE AO REPASSE DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO SR. DORIVAN AMARO DOS SANTOS, COMPETENCIA DE 08/2023.

R$ 884,40
EMPENHO: 31080018 DATA: 31/08/2023
MARIA DAS DORES FURTADO
00 - CAMARA MUNICIPALCMB

REFERENTE AO REPASSE DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO SR. DORIVAN AMARO DOS SANTOS, COMPETENCIA DE 08/2023.

R$ 915,68
EMPENHO: 31080019 DATA: 31/08/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00 - CAMARA MUNICIPALCMB

REF, PAGAMENTO DA PARCELA DO EMPRESTIMO CONSIGNAVEL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA AGOSTO/2023.

R$ 24.806,73
EMPENHO: 18080001 DATA: 18/08/2023
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
00 - CAMARA MUNICIPALCMB

REFERETE PAGAMENTO DE INSS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NESTA DATA.

R$ 422,44
EMPENHO: 18080003 DATA: 18/08/2023
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
00 - CAMARA MUNICIPALCMB

REF, PAG, INSS COMP.07/2023.

R$ 26.709,04
EMPENHO: 15080001 DATA: 15/08/2023
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
00 - CAMARA MUNICIPALCMB

REFERETE PAGAMENTO DE INSS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NESTA DATA.

R$ 1.579,21
EMPENHO: 11080004 DATA: 11/08/2023
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
00 - CAMARA MUNICIPALCMB

REFERETE PAGAMENTO DE INSS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NESTA DATA.

R$ 518,10
EMPENHO: 09080001 DATA: 09/08/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
00 - CAMARA MUNICIPALCMB

REFERENTE AO PAGAMENTO DE ISS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMPRESA F G PINHEIRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

R$ 287,13
EMPENHO: 09080002 DATA: 09/08/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
00 - CAMARA MUNICIPALCMB

REF, PAGAMENTO DE IRRF, NESTA DATA.

R$ 53.394,03
EMPENHO: 03080005 DATA: 03/08/2023
FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSOR PARLAMENTAR
00 - CAMARA MUNICIPALCMB

REFERENTE DESCONTO DE FALTAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES, NESTA DATA.

R$ 419,50
EMPENHO: 31070003 DATA: 31/07/2023
UNIMED CARIRI - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
00 - CAMARA MUNICIPALCMB

REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PARA UNIMED, RELATIVO AO PLANO DE SAÚDE DE FUNCIONARIOS E VEREADORES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.

R$ 3.122,17
EMPENHO: 31070004 DATA: 31/07/2023
AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA
00 - CAMARA MUNICIPALCMB

REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO PARA O CLUBE ARAJARA PARK, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.

R$ 301,59
EMPENHO: 28070003 DATA: 28/07/2023
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
00 - CAMARA MUNICIPALCMB

REF, PAG, SALARIO FAMILIA.

R$ 478,56
EMPENHO: 28070005 DATA: 28/07/2023
FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSOR PARLAMENTAR
00 - CAMARA MUNICIPALCMB

REF, PAG, SALARIO FAMILIA.

R$ 299,10
EMPENHO: 28070008 DATA: 28/07/2023
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIO DE GABINETE
00 - CAMARA MUNICIPALCMB

REF, PAG, SALARIO FAMILIA.

R$ 358,92
EMPENHO: 28070012 DATA: 28/07/2023
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
00 - CAMARA MUNICIPALCMB

REF, PAG, SALARIO FAMILIA.

R$ 119,64
EMPENHO: 28070013 DATA: 28/07/2023
BANCO DO BRASIL S/A
00 - CAMARA MUNICIPALCMB

REF, PAGAMENTO DA PARCELA DO EMPRESTIMO CONSIGNAVEL JUNTO AO BANCO DO BRASIL DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA JULHO/2023.

R$ 12.207,85
EMPENHO: 28070014 DATA: 28/07/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00 - CAMARA MUNICIPALCMB

REF, PAGAMENTO DA PARCELA DO EMPRESTIMO CONSIGNAVEL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA JULHO/2023

R$ 24.806,73
EMPENHO: 28070015 DATA: 28/07/2023
MARIA DAS DORES FURTADO
00 - CAMARA MUNICIPALCMB

REFERENTE AO REPASSE DE PENSÃO DE ALIMENTICIA DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO SR. DORIVAN AMARO DOS SANTOS, COMPETENCIA DE 07/2023.

R$ 915,68
EMPENHO: 28070016 DATA: 28/07/2023
SABRINA DOS SANTOS FERREIRA SILVA
00 - CAMARA MUNICIPALCMB

REFERENTE AO REPASSE DE PENSÃO DE ALIMENTICIA DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO SR. DORIVAN AMARO DOS SANTOS, COMPETENCIA DE 07/2023.

R$ 884,40
EMPENHO: 25070001 DATA: 25/07/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
00 - CAMARA MUNICIPALCMB

REFERENTE AO PAGAMENTO DE ISS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMPRESA T A FRANÇA SERVIÇOS - ME.

R$ 76,81
EMPENHO: 25070002 DATA: 25/07/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
00 - CAMARA MUNICIPALCMB

REF, PAG, DE IRRF NESTA DATA.

R$ 38.757,87
EMPENHO: 19070002 DATA: 19/07/2023
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
00 - CAMARA MUNICIPALCMB

REF, PAG, INSS COMP.06/2023.

R$ 26.835,47
EMPENHO: 19070004 DATA: 19/07/2023
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
00 - CAMARA MUNICIPALCMB

REFERETE PAGAMENTO DE INSS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NESTA DATA.

R$ 390,39
EMPENHO: 27060004 DATA: 27/06/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00 - CAMARA MUNICIPALCMB

REF, PAGAMENTO DA PARCELA DE EMPRESTIMO CONSIGNAVEL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA DE JUNHO DE 2023.

R$ 20.699,73
EMPENHO: 27060005 DATA: 27/06/2023
UNIMED CARIRI - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
00 - CAMARA MUNICIPALCMB

REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PARA UNIMED , RELATIVO AO PLANO DE SAÚDE DE FUNCIONARIOS E VEREADORES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.

R$ 3.122,17
EMPENHO: 27060006 DATA: 27/06/2023
BANCO DO BRASIL S/A
00 - CAMARA MUNICIPALCMB

REF, PAGAMENTO DA PARCELA DE EMPRESTIMO CONSIGNAVEL JUNTO AO BANCO DO BRASIL, DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA DE JUNHO DE 2023.

R$ 11.239,17
EMPENHO: 27060007 DATA: 27/06/2023
AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA
00 - CAMARA MUNICIPALCMB

REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO PARA O CLUBE ARAJARA PARK, REFERENTE AO DE JUNHO DE 2023.

R$ 301,59
EMPENHO: 27060008 DATA: 27/06/2023
MARIA DAS DORES FURTADO
00 - CAMARA MUNICIPALCMB

REFERENTE AO REPASSE DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO SR. DORIVAN AMARO DOS SANTOS, COMP. 06/2023.

R$ 915,68
EMPENHO: 27060009 DATA: 27/06/2023
SABRINA DOS SANTOS FERREIRA SILVA
00 - CAMARA MUNICIPALCMB

REFERENTE AO REPASSE DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO SR. DORIVAN AMARO DOS SANTOS, COMP. 06/2023.

R$ 884,40

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